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对黄家湖医院2021年度财务收支情况进行审计的公告

时间:2022-04-08 09:55:36 来源: 作者:

审计公 

根据学校内部审计工作计划,审计处自2022年4月12日至4月22日对学校黄家湖医院2021年度财务收支情况进行审计。为保证审计工作顺利进行,审计期间请学校各相关单位积极配合。

学校各单位及教职员工对本次审计有何意见和建议,可在审计期间向审计处反映,并对审计工作进行监督。

联系地点:审计处办公室(行政楼B座402、403室)

联系电话:68890279、68890030 

电子邮箱:sjc@hbtcm.edu.cn

审计处

2022年4月8日

 

上一条:对学校2021年度财务报表、预算执行与决算进行审计的公告 下一条:对国医堂2021年2月1日至2022年1月31日的财务收支情况进行审计的公告

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